Hallo,
Perkenalkan nama saya Ratih. Bisa bantu untuk kasus berikut:
Saya pindah kerja pada bulan Juli. Saya menerima 2 formulir 1721-A yaitu dari kantor lama dan dari kantor baru. Bagaimana pelaporan pajak saya?
Perusahaan A : Jan-Juni 2016
Poin 12 :Penghasilan netto = 36.000.000
Poin 14 : penghasilan netto utk penghitungan ppn pasal 12 ( setahun/disetahunkan) = 36.000.000
Poin 15 : PTKP = 54.000.000
Poin 16 : PKP = 0
Poin 17 : pph 21 atas PKP setahun = 0
Poin 18 : pph 21 yg telah dipotong = 0
Poin 19 : pph 21 terutang = 0
Poin 20 : pph 21 dan pph 26 yg telah dipotong dan dlunasi = 0
Perusahaan B : Juli-Des 2016
Poin 12 :Penghasilan netto = 36.000.000
Poin 14 : penghasilan netto utk penghitungan ppn pasal 12 ( setahun/disetahunkan) = 36.000.000
Poin 15 : PTKP = 54.000.000
Poin 16 : PKP = 0
Poin 17 : pph 21 atas PKP setahun = 0
Poin 18 : pph 21 yg telah dipotong = 0
Poin 19 : pph 21 terutang = 0
Poin 20 : pph 21 dan pph 26 yg telah dipotong dan dlunasi = 0
Pertanyaannya,
1. Apakah saya perlu melaporkan keduanya atau hanya dari kantor baru yang saya laporkan?
2. Jika harus dilaporkan keduanya apakah saya perlu mengabungkan penghasilan netto pada saat pelaporan?
3. Pada kasus di atas apakah saya memiliki kekurangan bayar? dan jumlahnya berapa?
4. bagaimana prosedur pembayaran kekurangan bayar?
Mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Terima kasih.
